
為更好地運用專項審計結果,促進企業合規管理,嚴密防范化解風險。12月1日,中冶淮海公司組織召開固定資產投資內部審計結果反饋會,對審計中發現的問題與不足、下一步改進和完善措施等進行說明。
會議強調,公司要堅持精準整改、靶向整改,認真總結經驗,做到舉一反三,確保整改質量,真正發揮審計工作“審、幫、促”作用。要充分重視審計結果的有效運用,由點及面、點面結合,在解決“存量問題”的同時,堅決管住“增量問題”,推動審計整改工作常態化、制度化。要將審計整改與合規管理、考核問責有機結合,建立事前制度規范、事中動態監管、事后監督問責的一整套工作機制,將軟約束提升為硬要求,推動“重點合規”向“全面合規”延伸,從根本上提升企業經營管控水平,有效促進公司平穩、安全、有序向前發展。
據了解,該公司各相關部門進行了交流討論,互相提供整改思路,并根據公司年度內部審計計劃安排,遵循“摸清家底、揭示問題、規范管理”原則,成立固定資產專項審計小組,于11月份開始對公司2022年度固定資產投資管理情況進行了專項審計,這對下一步工作規范起到較好的促進作用。